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www.lining888.com:2016-03-31    编辑:     来源:     点击:

 

www.lining888.com2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  www.lining888.com概述

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  www.lining888.com 2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分   www.lining888.com部门决算名词说明


第一部分   www.lining888.com概述

 

一、主要职责

(一)负责:开展普通专科和中专学历教育,促进教育事业发展;中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训(农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训)。

(二)组织:www.lining888.com内设机构44个科室,其中党政(含教学管理、群团)机构20个、教学教辅机构24个。包括附属医院、附属小学两个二级预算管理单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

 www.lining888.com有二级预算单位2个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括www.lining888.com本级、所属附属医院、附属小学两个二级单位具体单位名单如下:

序号

单位名称

1

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2

 www.lining888.com附属医院

3

www.lining888.com附属小学


 

 

第二部分

 www.lining888.com2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

www.lining888.com本年收入合计37694.97万元。其中财政拨款收入 24538.81万元,事业收入12399.44万元,其他收入756.72万元。 2016年度年初结转和结余58.79万元,用事业基金弥补收支差额216.09万元。总计:37969.85万元。   2016年度本年支出37905.87万元。 结余分配5.19年末结转和结余58.79万元。总计:37969.85万元。与2015年相比,收支增加4640.53万元,增长14%。主要原因:人员经费调整增加收入支出。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计37694.97万元,其中:财政拨款收入 24538.81万元,占65.10%;事业收入12399.44万元,占32.89%;其他收入756.72万元,占2.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计37905.87万元,其中:基本支出31547.80万元,占83.23%;项目支出6358.07万元,占16.77%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算24538.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5259.82万元,增长27%。变动的主要原因:人员经费调整增加收入。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出24538.81万元,占支出合计的64.73%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5259.82万元,增长27%。变动的主要原因:人员经费调整增加支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出24538.81万元,主要用于以下方面:;教育支出22041.41万元,占89.82%;科学技术支出8.8万元,占0.04%。社会保障和就业支出1703.04万元,占6.94%;医疗卫生与计划生育支出314.06万元,占1.28%;住房保障支出471.1万元,占1.91%。国防支出0.4万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15218.38万元,支出决算为24538.81万元,完成年初预算的161.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:经费调整增加支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出18680.74万元,其中:人员经费13151.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休费、助学金、住房公积金等;公用经费5529.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.9万元,支出决算为103.37万元,完成预算的91.56%,

其中:因公出国(境)费支出决算为5.9万元,完成预算的98.3%;公务用车购置及运行费支出决算为67.37万元,完成预算的94.2%;公务接待费支出决算为30.11万元,完成预算的85.04%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.9万元5.7%;公务用车购置及运行费支出决算67.37万元,占65.17%;公务接待费支出决算30.11万元,占29.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.9万元。因公出国(境)团组数为1个、因公出国(境)人次数为1人。

2.2.公务用车购置及运行费支出67.37万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出67.37万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。2016年期末,部门财政拨款公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费支出30.11万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

www.lining888.com2016年度共接待国内来访团组193个、来访人员1600人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

2016年未开展绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5529.36万元,比2015年增加1483.15万元,增长36.65%。变动的主要原因是:运行成本增加增加支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1094.1万元。其中政府采购货物支出768.6万元,政府采购工程支出244.8万元,政府采购服务支出80.7万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末www.lining888.com共有车辆30辆,其中:一般公务用车21辆、特种专业技术用车4辆,其他用车5辆,其他用车主要是附属医院一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备25台(套)


 

 

 

第三部分   www.lining888.com部门决算名词说明


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已实行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已实行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


第四部分(Excel表格)

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